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Internal Audit - New York - Associate, Business Audit - 10171389
공고 요약
담당업무
리스크 관리 프레임워크와 내부통제에 대한 독립적 감사 보증
사업 영역 및 프로세스의 리스크 기반·규제 감사 계획, 범위 설정 및 실행
통제 설계와 운영 효과성 평가를 위한 감사·분석 절차 수행
복수 감사 과제의 동시 계획·관리 및 일정·품질 기준 준수
감사 결과와 명확한 지적사항을 포함한 감사보고서 작성
내부감사 경영진, 사업 이해관계자 및 고위 경영진 대상 감사 범위·진행 상황·결과 발표
고위 경영진 및 이해관계자와 감사 이슈 최종 확정 협의
데이터 분석 기법과 데이터 마이닝을 활용한 결론 도출 및 프로젝트 의사결정 지원
내부감사 프로세스와 지원 인프라 개선을 위한 부서 전사 이니셔티브 참여
자격요건
리스크 기반 및 규제 감사 수행 경험
리스크 관리와 내부통제의 설계·운영 효과성 평가 경험
사업 영역별 리스크 식별을 위한 감사 테스트 계획과 범위 수립 경험
명확하고 간결한 감사 지적사항 및 보고서 작성 역량
감사 범위·진행 상황·결과 발표 및 이해관계자 협의 역량
데이터 분석과 데이터 마이닝을 활용한 실행 가능한 결론 도출 역량
복수 감사 과제의 일정 및 품질 관리 역량
복리후생
고등교육 관련 재정 지원 및 금융 교육
사내 보육시설, 긴급 돌봄 및 육아 지원 프로그램
마감기한
2026년 9월 9일 07:00까지
공고 원문
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